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尧都区国资中心2017年度部门决算信息公开

2018-09-26
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第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

主要职能认真贯彻执行国家有关国有资产管理的政策、方针及法律法规,对全区资产现状及变动情况进行调查登记,确保资产不流失,检查国有资产使用情况,使经营单位提高效益,实现资产保值增值。对企业承包、租赁、合资、参股经营及兼并拍卖,破产清理等经济活动中涉及国有资产评估,财务处理问题、产权变动和财务问题进行审批。

二、机构设置

单位共有四股一室,分别是行政股、工业股、商业股,综合股和办公室,有在职职工19人,其中副科以上4人,干部11人,工人8人,退休13人。

第二部分  2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分国资中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支预算数203.4 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 6.3万元,增长 1.4%。主要是在职调资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 205.3万元,上年结转了1.17万元,占总收入的0.57%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 206.4万元,其中社会保障和就业支出为39.5万元,资源勘探信息等支出为199万元,增幅为1.5%,主要是退休和在职调资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为205.3万元,支出为203.4万元,比上年增长了1.4%,主要还是调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出数为205.3万元,占本年支出合计的95%,比上年增幅1.5%,只要是调资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出205.3万元,其中:社会保障和就业支出为39.5万元,资源勘探信息等支出为165.8万元,决算支出总数为206.4万元,其中人员经费为197万元,占总支出的95%,公用经费为9万元,占总支出的4%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出年初预算数为203.4万元,支出决算为205.3万元,完成了年初预算的98%

社会保障和就业支出年初预算为36.9万元,支出决算为39.5万元,完成年初预算的107%

资源勘探和信息支出年初预算为166.5万元,支出决算为166.6万元,完成预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出203.4万元,其中:人员经费196万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费9.2万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、、信息网络及软件购置更新、。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,没有这项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位没有“三公”经费支出。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位2017年没有绩效预算。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2017年有一个项目,是一个劳务费,总计为1.4万元,完成率100%

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2017年本单位无绩效预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017 年度,机关运行经费支出 9.2万元,比20167.2万元多了2万元,主要原因是搬家新购置了一批办公用品,是合理范围内的支出。

(二)政府采购支出情况。

2017 年度,政府采购支出总额 0万元,没有预算。

(三)国有资产占用情况。

截至 2017  12  31 日,我单位固定资产为12.37万元,主要是通用设备,没有公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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