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第一部分 概况
一、本部门职责
(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理的方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全区政务服务建设及政务改革和管理工作。
(二)负责组织开展全区政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究,起草相关规范性文件,组织各级各部门落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。
(三)负责推进全区政务服务体系和政务服务标准化建设,制定审批服务运行评价标准,建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单,对政务服务事项实行清单化管理,规范政务服务行为。
(四)负责组织推进全区行政审批制度改革工作,承担区级行政审批制度改革具体工作。负责推进区级相对集中行政许可权改革工作,探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。
(五)负责制定行政审批、公共服务中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构。负责对进入区级政务服务平台中介服务机构的管理监督工作。负责建设全区中介服务网上交易平台。
(六)负责统筹推进全区“互联网+政务服务”工作。负责全区一体化在线政务服务平台建设。承担区级在线政务服务平台的管理、维护工作。
(七)拟订并组织实施全区政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全区政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系,推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设,建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据,统筹规划全区政务服务网络建设,统筹管理区直部门政务信息系统建设项目和资金,推动实现全区域“一平台、一张网、一个库。”
(八)统筹推进全区政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源,汇集全区各级监管部门监管业务结果数据。负责对区政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务相关投诉举报,组织开展绩效考核。
(九)负责指导监督全区信息公开和政务公开,协调相关单位做好全区政务重大事项、政策的宣传报道工作;承担区政府信息公开和政务公开的组织、协调工作;负责网络舆情的转办工作,及时提供区政府领导阅示、反馈。
(十)承担区人民政府优化营商环境相关职责。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,负责在区政务大厅探索推行“一枚印章管审批”,对审批事项进行精简、归并、优化重组,以为企业和群众办好“一件事”为标准,优化再造审批流程,提升审批效率,从机制上解决行政审批互为前置等问题,对各类审批事项,由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后,统一加盖“尧都区行政审批服务管理局行政审批专用章”,取代各部门审批专用章,各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。
(十三)与区编办有关职责分工。区编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。区行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度,具体承担区级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。
二、机构设置情况
我局是2019年2月尧都区机构改革中成立的正科级行政单位,行政编制6名。在全区相对集中行政许可权改革工作中,尧都区委编办重新拟订了三定方案,现有行政编制14名。内设6个股室:办公室、政务改革管理股、政务信息监督管理股,审批一股、审批二股、审批三股。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计43.29325万元、支出总计42.88055万元。情况说明:我局2019年2月尧都区机构改革中成立的正科级行政单位,不涉及2018年收支决算数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计43.29325万元,其中:财政拨款收入43.29325万元。上级补助收入0万元,占比0.00%;事业收入0万元,占比0.00%;经营收入0万元,占比0.00%;附属单位上缴收入0万元,占比0.00%;其他收入0万元,占比0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计42.88055万元,其中:基本支出42.23万元,占比98.48%;项目支出0.65万元,占比1.52%。上缴上级支出0万元,占比0.00%,经营支出0万元,占比0.00%,对附属单位补助支出0万元,占比0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计43.29元、支出总计42.88万元。情况说明:我局2019年2月尧都区机构改革中成立的正科级行政单位,不涉及2018年收支决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出42.88万元,占本年支出合计的100%。其中,人员经费21.73万元,占比50.67%,日常公用经费20.5万元,占比47.81%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出42.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.88万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
部门应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。2019年一般公共服务支出年初预算43.29万元,支出决算42.88万元,完成年初预算的99.05%,用于工资福利支出16.12万元、对个人和家庭的补助5.61万元、商品服务支出11.01万元、资本性支出10.14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出42.23万元,其中:人员经费21.73万元,主要包括基本工资7.355万元、津贴补贴6.9245万元、奖金1.8366万元、生活补助1.3992万元、奖励金4.212万元;公用经费20.50325万元,主要包括办公费2.55665万元、印刷费2.6569万元、差旅费0.1598万元、维修(护)费3.8106万元、委托业务费0.1万元、其他交通费用1.58万元、其他商品服务支出0.15万元、办公设备购置9.4893万元、无形资金购置0.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算0万元,占0比%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。具体情况如下:
部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门,须说明本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出20.5万元,比2018年增加20.5万元,增长2050%。主要原因是:2019年2月才成立本单位。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额10.14万元,其中:政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2019年度,尧都区行政审批服务管理局实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款43.29万元。涉及项目两个,1.2019年度我单位财政人员工资,2.2019年度我单位公用经费。
(五)其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、其他需要说明名词解释。
无
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