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中共临汾市尧都区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算

2021-09-15
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第一部分  概况

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

2、负责全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核区委、区政府工作机构的调整;分配乡镇、街道办事处及各级党政群机关的行政编制;分配全区各级各类事业单位的编制。

4、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案;审核、申报区直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批区直各部门所属自收自支事业单位的机构编制;负责乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

5、负责全区事业单位登记管理工作,组织实施全区事业单位登记和年检工作。

6、对全区各级行政机关、事业单位机构编制及“三定”规定的执行情况进行监督检查,报告区编委及区委、区政府。

7、负责全区行政机关、事业单位网上中文域名注册工作。

8、负责编办电子政务中心工作和行政审批工作。

9、完成区委、区政府和区编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

尧都区编办现有行政人员8人,事业人员10人。尧都区编办下设事业单位2个:事业单位登记管理局、编办电子政务中心,合计18人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计147.42万元、支出总计146.87万元。与2019年相比,收入总计减少22.19万元,减少13%,支出总计减少21.25万元,减少12%。主要原因是专项经费减少和人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147.42万元,其中:财政拨款收入147.42万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计146.87万元,其中:基本支出140.52万元,占比90.44%;项目支出6.36万元,占比4.33%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计147.42万元、支出总计146.87万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少22.19万元,减少13%,财政拨款支出总计减少21.25万元,减少12%。主要原因是专项经费减少和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出146.87万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少21.25万元,减少13%。主要原因是专项经费减少和人员变动。其中,人员经费130.11万元,占比89%,日常公用经费15.45万元,占比11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出146.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.23万元,占79.14%;社会保障和就业(类)支出16.04万元,占10.92%;卫生健康(类)支出5.3万元,占3.61%;住房保障(类)支出9.3万元,占6.33%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算123.12万元,支出决算116.23万元,完成年初预算的94%,用于人员日常公用经费。比较2019年决算减少24.56万元,减少18%,主要原因人员调整和专项经费减少。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出146.87万元,其中:人员经费130.11万元,主要包括行政运行的人员经费61.35万元、事业运行人员经费48.53万元、其他人力资源事务支出6.35万元;行政离退休人员经费1.57万元、机关事业养老保险支出13.99万元、工伤保险支出0.23万元、失业保险0.25万元;行政单位医疗支出3.14万元、事业单位医疗支出2.16万元;住房公积金支出9.30万元;公用经费14.72万元,主要包括办公费1.91万元、印刷费1.6万元、差旅费0.2万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.5万元、福利费4.61万元、其他交通费4.33万元、其他商品服务支出0.97万元、维修维护费0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出为0元,对比2019年增减0元,原因为本年度无此业务。

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出14.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年增加0.51万元,增加3.5%。主要原因是:日常公用经费增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度,本单位无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2020年度,本单位无绩效评价情况。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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