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临汾市尧都区林业局2020年度部门预算

2020-04-20
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目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

(一)负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,开展退耕(牧)还林还草,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(二)负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。指导执行林木凭证采伐、运输,指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织、指导公益林划定和管理工作,管理全区国有林场、国有苗圃、集体林场、 森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,贯彻国家、省湿地保护标准,拟订全区湿地保护规划并组织实施,监督管理湿地的开发利用。负责监督管理区市荒漠化防治工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(三)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

(四)负责监督管理全区国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。按照国家、省、市林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全区林业和草原产业结构调整,对全区林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

(五)负责管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(六)按照国家、省、市防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(七)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

(八)负责林业资源执法监察工作,指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全区林业违法案件的查处,负责全区林业行政执法工作,受理行政复议。

(九)负责全区绿化委员会的日常工作。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2020年我部门预算单位构成包括:临汾市尧都区林业局(本级)和临汾市尧都区公安局森林派出所两个单位。临汾市尧都区林业局(本级)的预算中包括3个行政科室、3个事业股室和4个下属单位。3个行政科室分别为为综合办公室、营林绿化股、森林和草原资源管理股;3个事业股室分别为临汾市尧都区林业有害生物防治检疫站、临汾市尧都区森林和草原资源服务站、临汾市尧都区林业技术推广站;4个下属单位分别为:临汾市尧都区国营林场、临汾市尧都区国营南庄苗圃、临汾市尧都区国营康庄苗圃、临汾市尧都区国营侯村苗圃。

三、今年工作的主要目标

今年我区主要的林业工作目标是:

(一)天保人工造林5000亩

(二)天保封山育林3000亩

(三)三北防护林5000亩

(四)继续抓好林权制度配套改革,完成好政策性森林投保工作。

(五)抓好全区公益林补偿资金的兑现工作,兑现任务为8.79万亩。

(六)继续抓好2380亩退耕还林第三年农户资金兑现,按照要求和程序足额兑现到户。

(七)抓好有害生物防治,重点在平川杨树集中区完成1.5万亩的防治任务,对核桃经济林基地加强对虫害的预测预报,及时指导防治工作,同时,继续对松材线虫的严密监控。

(八)加强森林防火工作

贯彻落实好国务院、省、市、区森林防火专题会议精神,及时修订完善森林火灾预案,进一步落实防火责任,抓好护林防火宣传,严控火源,排查隐患,搞好扑火演练,物资靠前备足,防火期内坚持好24小时值班,达到各项防火措施到位,全年实现将森林火灾发生率控制在4.5‰以下。

(九)进一步强化党建工作

借助“不忘初心、牢记使命”主题教育,我们要将守初心、担使命贯彻始终。深入加强党要管党、从严治党力度,狠抓党的建设,继续加强“三基”建设和党风廉政建设,艰苦奋斗、努力工作。认真履行岗位职责,牢记习近平总书记的“两山论”以干事创业的实际行动体现初心和使命。积极做好项目设计,为全面实施打好基础。

第二部分 2020年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(功能科分类项级科目)

三、一般公共预算基本支出表(经济性质分类款级项目)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(按因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。)

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、关于林业局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算20383110元。其中一般公共预算拨款为14235693元,政府性基金预算拨款为6147417元。

收入包括:一般公共预算当年拨款收入14235693元,政府性基金预算拨款为6147417元;

支出包括:社会保障和就业支出 1371817元、卫生健康支出246132元、节能环保支出74200元,城乡社区支出6147417元,农林水支出12089146元、住房保障支出454398元。以上财政拨款收支预算,将根据机构实际运行情况,在执行中依法依规作相应调整。

二、关于林业局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款14235693元,比 2019年执行数20211084.42元减少5975391.42元,主要是社会保障和就业支出减少344637.66元(减少原因是单位人员变动),卫生健康支出减少1465.45元,节能环保支出减少392771.37元(减少原因是2020年一部分纳入政府性基金预算管理),农林水支出减少5236541.9元(减少原因是2020年一部分纳入政府性基金预算管理、项目支出的调整),住房保障支出增加24.96元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出1371817元,占9.64%;卫生健康支出246132元,占 1.73%;节能环保支出74200元,占0.52%,;农林水(类)支出12089146元,占84.92%;住房保障(类)支出454398元,占3.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为427527元,比2019年执行数771704元减少344177元,减少44.60%,减少原因主要是2019年执行数中含有退休职工的死亡抚恤金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为605862元,比2019年执行数660837.94元减少54975.94元,减少原因主要是单位人员变动。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)2020年预算数为264000元,与2019年执行数相同。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算数为36562元,比2019年执行数16188.62元增加20373.38元,增加原因是单位人员变动和调资。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算数为18933元,比2019年执行数3724.1元增加15208.9元,增加原因是单位人员变动和调资。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算数为18933元,比2019年执行数0元增加18933元,增加原因是2020年将职工生育保险单位部分纳入预算中。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为111728元,比2019年执行数101875.67元增加9852.33元,增加原因是单位人员变动和调资。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为134404元,比2019年执行数145721.78元减少11317.78元,减少原因是单位人员变动和调资。

9、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)2020年预算数为74200元,比2019年执行数77400元减少3200元,减少原因是2020年中央财政提前下达资金比2019年减少。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(林业)(项)2020年预算数为556434元,比2019年执行数68384元增加488050元,增加713.70%,增加原因是2019年机构改革后,单位核算编制进行了调整,将6个行政编制全部纳入行政运行(林业)科目。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2020年预算数为5657002元,比2019年执行数6343568.31元减少686566.31元,减少10.82%,减少原因是2019年机构改革后,单位核算编制进行了调整,将6个行政编制全部纳入行政运行(林业)科目。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2020年预算数为105920元,比2019年执行数4893231.94元减少4787311.94元,减少97.83%,减少原因是2019年森林资源培育项目财政拨款全部为一般公共预算拨款,而2020年一部分纳入政府性基金预算管理。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2020年预算数为1451700元,比2019年执行数1333656.5元增加118043.5元,增加8.85%,增加原因是2020年集体及个人补偿标准每亩提高了1元,公共管护支出有所增加。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020年预算数为500000元,比2019年执行数1059998.72元减少559998.72元,减少52.83%,减少原因是2019年执行数中包含区拨护林防火购买消防车专用经费800000元。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2020年预算数为3730914元,比2019年执行数3168932.24元增加561981.76元,增加17.73%,增加原因是2020年中央财政提前下达的其他林业和草原支出项目增加。

16、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2020年预算数为87176元,比2019年执行数405081.06元减少317905.06元,减少78.50%,减少原因是2019年农业保险保费补贴项目财政拨款全部为一般公共预算拨款,而2020年一部分纳入政府性基金预算管理。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为454398元,比2019年执行数454373.04元增加24.96元,增加0.0055%,增加原因是单位人员变动和调资。

三、关于林业局2020年一般公共预算基本支出情况说明

林业局 2020年一般公共预算基本支出6791850元,其中:

人员经费6150752元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、财政对基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工商保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费641098元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于林业局2020年“三公”经费预算情况说明

林业局2020年“三公”经费预算数为35206元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费15406元,公务接待费800元,会议费9500元,培训费9500元。

2019年三公经费预算总数为161000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费18600元,公务接待费 5400元,会议费55000元,培训费82000元。

上下年对比分析,三公经费减少125794元,减少了78.13%。减少明细情况是:1、公务用车购置及运行费减少3194元,减少了17.17%;2.公务接待费减少4600元,减少了85.19%;3、会议费减少了45500元,减少了82.72%。4、培训费减少了72500元,减少了88.41%。减少原因是根据“中央八项规定”的要求,本着勤俭节约的原则,缩减三公经费预算。

五、关于林业局 2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年政府性基金预算拨款收入6147417元。比2019年政府性基金预算执行数50635.13增加6096781.87元。增加原因是2020年财政拨款预算安排中城乡社区支出全部纳入政府性基金预算管理中。

六、关于林业局 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。林业局 2020年收支总预算20383110元。

七、关于林业局2020年收入预算情况说明

林业局2020年收入预算20383110元,其中一般公共预算收入14235693元,政府性基金预算收入6147417元。

八、关于林业局2020年支出预算情况说明

林业局2020年支出预算20383110元,其中:基本支出6791850元,占33.32%;项目支出13591260元,占66.68%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1、2020年临汾市尧都区林业局2020年中央财政林业改革发展资金

(1)项目概述:根据《山西省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金计划的通知》(晋林规发《2019》66号)的通知,2020年中央财政林业改革发展安排我区的项目情况是:1、2020年中央财政天保工程区森林管护费补助项目资金:149.78万元。其中国有林6.45万亩,投资64.5万元;集体及个人29.11万亩,投资85.28万元;2、2020年中央财政上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助资金:34.5414万元。到期面积17270.7亩,每亩补助20元,总共34.5414万元;3、2020年中央财政林业有害生物防治补助资金15万元。主要防治任务是区森防站防治草履蚧、槐尺蠖等0.75万亩,每亩补助20元,总计15万元;4、2020年中央财政造林补助资金:100万元。造林任务5000亩,每亩补助200元。           

(2)立项依据:《山西省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金计划的通知》晋林规发(2019)66号。

(3)实施主体:该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

(4)实施方案:实施方案由本单位林业站负责起草,经区政府批复后实施。

(5)年度预算安排:2020年该项目预算安排2993214元。

(6)绩效目标和指标:

中期目标:完成天保管护任务35.56万亩;完成上一轮退耕还林到期面积补助;完成人工造林面积5000亩;完成有害生物防治面积0.75万亩;有效保护我区森林资源。   年度目标:完成天保管护任务35.56万亩;完成上一轮退耕还林到期面积补助;完成人工造林面积5000亩;完成有害生物防治面积0.75万亩;有效保护我区森林资源。   绩效指标:一级指标为产出指标:(1)二级指标数量指标:林业有害生物防治面积=0.75万亩;造林面积=0.5万亩;上一轮退耕还生态林到期抚育面积=1.72707万亩;天保工程区集体和个人地方公益林管护面积=29.11万亩;天保工程区国有林管护面积=6.45万亩;(2)二级指标质量指标: 森林抚育质量合格率≥90%;林业有害生物成灾率≤0.0037;造林合格面积完成率≥70%;(3)二级指标时效指标:林业有害生物防治当期任务完成率≥90%;森林抚育当期任务完成率≥80%;造林当期任务完成率≥80%;天然林资源管护当期任务完成率≥90%;(4)二级指标成本指标:天然林资源管护中央财政补助标准为国有林10元/亩,集体和个人3元/亩;林业生物防治补助标准为20元/亩;上一轮退耕还生态林补助标准为20元/亩;造林中央财政补助标准为200元/亩;一级指标为效果指标:(1)二级指标为环境效益指标:林业有害生物防治对生态系统起到明显保护作用;森林抚育构建稳定森林生态系统效果明显;造林明显推动林业可持续发展;天然林资源保护维护林区稳定效果明显;(2)二级指标满意度指标:林业有害生物防治辖区群众、森防站满意度≥70%;造林技术服务满意度≥70%造林补助政策宣传满意度≥70%退耕户满意度≥90%;天然林资源管护员满意度≥90%;(3)二级指标经济效益指标:优良苗木产值9000元/亩;天然林资源管护人员人均年收入增加8000元;林业防灾减灾挽回经济损失200万元;(4)二级指标社会效益指标:天然林资源管护明显改善生态环境。    

2、2020年临汾市尧都区林业局中央财政林业改革发展资金

(1)项目概述:我区国家级公益林涉及全区8个乡镇和1个国营林场,补偿面积9.29万亩。  

(2)立项依据:《临汾市林业局关于下达2020年中央财政林业改革发展资金计划的通知》(临林字发[2020]6号)          

(3)实施主体:该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

(4)实施方案:实施方案由本单位林业站负责起草,经区政府批复后实施。

(5)年度预算安排:2020年该项目预算安排1451700元。

(6)绩效目标和指标:

中期目标:完成国家级公益林生态效益补偿任务;加强国家级公益林管护,确保森林安全;作为一项保障体系,增强防御能力,完善保障体系。  

年度目标:完成国家级公益林生态效益补偿任务;加强国家级公益林管护,确保森林安全;作为一项保障体系,增强防御能力,完善保障体系。

绩效指标:一级指标为产出指标:(1)二级指标数量指标:集体和个人所有国家级公益林面积=8.89万亩;(2)二级指标质量指标:森林生态效益补偿兑现情况良好;(3)二级指标时效指标:森林生态效益当期任务完成率≥90%;(4)二级指标成本指标:国家级公益林中央财政补助标准为国有10元/亩,集体和个人16元/亩。一级指标为效果指标:(1)二级指标为环境效益指标:公益林管护保障经济可持续发展;公益林管护保障经济可持续发展;(2)二级指标满意度指标:国家级公益林管护员满意度≥80%;(3)二级指标社会效益指标:国家级公益林林区生态环境明显改善。

(二)机关运行经费。

部门运行经费(含公用经费)。2020年一般公共财政预算财政拨款安排的公用经费385000元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置和专用设备购置等项目。2020年一般公共财政拨款安排的福利费132532元,主要用于福利项目的支出。2020年公共财政预算安排的交通补贴80700元。工会经费37866元,主要用于单位工会经费。第一书记驻村工作经费24000元,主要用于第一书记驻村工作补助。老干部支部经费5000元,主要用于老干部支部公用经费。

2019年一般公共财政预算财政拨款安排的公用经费402500元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置和专用设备购置等项目。2019年一般公共财政拨款安排的福利费146694元,主要用于福利项目的支出。2019年公共财政预算安排的交通补贴65700元。工会经费83825元,主要用于单位工会经费。第一书记驻村工作经费48000元,主要用于第一书记驻村工作补助。老干部支部经费5000元,主要用于老干部支部公用经费。

从上下年对比分析看,2020年公用经费减少17500元,减少4.35%,减少原因是在职人员减少5人,每人公用经费标准是3500元;2020年福利费减少14162元,减少9.65%,减少原因是单位人员变动及人员工资的调整;2020年交通补贴增加15000元,增加22.83%,增加原因是人员调入及机构改革后人员调整;2020年第一书记驻村工作经费减少24000元,减少原因是2020年本单位驻村第一书记人数核减为1人。

(三)政府采购预算情况。

2020年林业局所属各预算单位政府采购预算总额1029.1352万元,其中:政府采购货物预算58.5万元、政府采购工程预算890万元、政府采购服务预算80.6352万元。货物预算主要包括:2020年病虫害项目30万元、2020年护林防火项目资金13.5万元、2020年中央财政林业改革发展资金15万元;工程预算主要包括:尧都区2019年天然林资源么保护二期工程项目300万元、尧都区2020年天然临资源保护工程280万元、2020年三北防护林人工造林项目250万元、2020年中央财政林业改革发展资金60万元,省级林业改革发展资金30万元;服务预算主要包括:2020年森林督查项目30万元、2020年森林保险保费补贴50.6352万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2019年 12 月 31 日,林业局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2辆、森林消防专用车4辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

(五)总体绩效目标设置情况:

2020年本部门实行绩效目标管理的项目是21个,涉及金额共计20383110元,其中:涉及一般公共预算拨款14235693元,政府性基金预算拨款6147417元。以政府性基金拨款安排的项目为例:

2020年临汾市尧都区林业局长临高速临汾东出站口微景观绿化工程 :该项目基本情况主要包括了项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、年度预算安排情况等主要内容,项目的绩效目标包括中期目标和年度目标,指标设置主要包括了产出指标和效果指标,指标的设置基本遵循项目本身的实际情况进行设定,既有可操作性,又有评价的实际意义,能够真正发挥项目实际效益。绩效指标:一级指标为产出指标:(1)二级指标数量指标:绿化建设面积=14000平方米;(2)二级指标质量指标:苗木成活保存率≥85%;苗木成活率≥90%;(3)二级指标时效指标:项目款拨付及时;养护期为2020年3月-2021年6月;施工期为2019年9月-2019年11月;(4)二级指标成本指标:设计费为8.14万元;勘察费为1.15万元;监理费为5.6万元;工程费用368.27万元;一级指标为效果指标:(1)二级指标环境效益:提升城市形象;改善生态环境;(2)二级指标满意指标:社会大众满意度≥90%;(3)二级指标经济效益指标:带动就业人数≥20人;(4)二级指标社会效益指标:有效净化城市空气质量;增加水土保持率;增加森林覆盖率。

第四部分 名词解释

 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、公用经费:指本部门用于日常公务开支的经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。


临汾市尧都区林业局2020年度部门预算公开表.xls

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